想请问老师,我们公司之前付给另外一个公司的预付款,现在对方公司注销了,款也没有回给我们,也没有开票给我们,这样要怎么处理啊,还有对方公司说从另外一个公司让我们付尾款然后开票给我们公司,这样的情况,税法上要怎么处理?

773834191宝
于2019-07-03 15:55 发布 2366次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-03 16:16
那你要计入营业外支出了
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那你要计入营业外支出了
2019-07-03 16:16:07
您好,您的描述是没问题的
2021-08-21 09:52:56
你好,按照收付实现制的话九月按照预付款计入收入,十月份按照尾款计入收入
2021-09-28 21:02:46
之前的付款使用是预付账款吗?那现在尾款也是这个,一个客户或者是供应商只能使用一个往来科目,不要使用多个。
2018-12-23 09:02:59
先预付的情况下是这样处理的
预付部分货款 借;预付账款 贷;银行存款
收到发票 借;库存商品等科目 应交税费 贷;预付账款(全额)
补付剩余货款 借;预付账款 贷;银行存款
2016-03-11 14:23:57
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