送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-21 09:52

您好,您的描述是没问题的

???????? 追问

2021-08-21 09:56

那做账怎么做,

小林老师 解答

2021-08-21 10:02

您好,根据权责发生制确认成本费用,没发票时暂估,借预付款项,贷银行存款,借预付款项,贷银行存款。收到发票红字冲回暂估分录,根据发票重新做账,借成本费用,应交税费应交增值税,贷预付款项

???????? 追问

2021-08-21 10:16

小规模只做费用的,没有发票时做借预付账款贷银行存款,收到发票后做借销售费用贷预付账款,这样可以吧?

小林老师 解答

2021-08-21 10:17

您好,实际是不可以的

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相关问题讨论
您好,您的描述是没问题的
2021-08-21 09:52:56
你好,按照收付实现制的话九月按照预付款计入收入,十月份按照尾款计入收入
2021-09-28 21:02:46
之前的付款使用是预付账款吗?那现在尾款也是这个,一个客户或者是供应商只能使用一个往来科目,不要使用多个。
2018-12-23 09:02:59
先预付的情况下是这样处理的 预付部分货款 借;预付账款 贷;银行存款 收到发票 借;库存商品等科目 应交税费 贷;预付账款(全额) 补付剩余货款 借;预付账款 贷;银行存款
2016-03-11 14:23:57
你好,把尾款付给对方,让对方尽快开具发票过来 
2021-12-22 11:02:49
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