支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我们公司的老板,每个月从对公账户上取大量现金,那我内账应该怎么做呢,现在账面上已经挂了很多库存现金,平时发工资发的也不多
答: 你好!他把钱拿去做什么用了
我们公司的老板,每个月从对公账户上取大量现金,那我内账应该怎么做呢,现在账面上已经挂了很多库存现金,平时发工资发的也不多,客户转过来的钱老板就全部取出来,有部分拿来发工资了。
答: 您好,拿来发工资正常走现金,老板拿走的挂老板往来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
开了一笔23602元的发票,是今年2月开的,当时问老板这笔钱进了对公账户没,他说不转对公账户,以为收了现金,就做了库存现金,但是上个月又转公司账上了
答: 你好,做相应调整分录就是了 借;银行存款 贷;库存现金


November.5 追问
2019-07-03 14:24
小黎老师 解答
2019-07-03 14:24