送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-03 12:59

你好  借 其他应收款-保险公司  贷其他应付款  -老板   收到维修费 收到保险公司款 借银行存款其他应收款-保险公司  然后报销给老板  借其他应付款-老板  贷银行存款  营业外收入 (有多的钱就做  多付款的做到公司借方管理费用里面去)

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你好 借 其他应收款-保险公司 贷其他应付款 -老板 收到维修费 收到保险公司款 借银行存款其他应收款-保险公司 然后报销给老板 借其他应付款-老板 贷银行存款 营业外收入 (有多的钱就做 多付款的做到公司借方管理费用里面去)
2019-07-03 12:59:02
那只能做预付账款!不能做费用!
2019-07-03 20:04:44
你好,账面清0就可以从0开始做,跟新建账是一样的,反而简单了。当时没有录入的900元银行存款进账,拿着银行回单直接录入就可以了。
2020-07-01 08:52:01
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-09-01 15:34:39
正常记入费用只是没有发票,不能税前扣除。
2021-08-20 17:59:52
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