送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-03 11:46

你好,借预付账款贷银行存款
到了发票做研发支出-资本化支出

崔崔???? 追问

2019-07-03 13:05

谢谢老师,请问为何不做入无形资产呢?做无形资产摊销

暖暖老师 解答

2019-07-03 13:31

发票还没有全部开完,全部开完了再转入

崔崔???? 追问

2019-07-03 14:08

好的,谢谢老师,我公司的研发费用是管理费用的二级科目,没有设立研发支出一级科目,所以我目前可以计入管理费用-研发费用-专利转让费 吗?

暖暖老师 解答

2019-07-03 14:09

可以的,先不要结转这个余额

崔崔???? 追问

2019-07-03 14:14

谢谢老师,不好意思还是想问一下,为何先不要结转呢?麻烦老师了

暖暖老师 解答

2019-07-03 14:27

现在款还没有付完呀

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相关问题讨论
你好,借预付账款贷银行存款 到了发票做研发支出-资本化支出
2019-07-03 11:46:11
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
2019-12-26 09:35:51
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
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