老师,您好,有个问题想请问一下,我公司从某学校购买了一项专利,专利目前还在申请状态,专利费分三年支付结束,今年的已经支付,还未收到发票,我可以计入预付账款,后面收到发票后,应该如何做会计分录呢?因为不是一次性付款,所以这个做账时需要注意什么呢?谢谢您

崔崔????
于2019-07-03 11:25 发布 933次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-03 11:46
你好,借预付账款贷银行存款
到了发票做研发支出-资本化支出
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你好,借预付账款贷银行存款
到了发票做研发支出-资本化支出
2019-07-03 11:46:11
借:专项应付款
贷:银行存款
所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
直接按照发票金额来做账,没付的那部分付了就可以了,计入融资租入固定资产
2019-12-26 09:35:51
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
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