预提费用怎么做会计处理,还有后期票据到了做什么处理
妈妈爱菠菜
于2015-09-24 08:32 发布 2289次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-09-24 08:40
老师我看到有这样做的 借:管理费用等 贷:应付账款-暂估应付款 票据到了红冲暂估 借:应付账款-暂估 贷:库现 这样可以吗?这也是预提费用吗
相关问题讨论

预提时 借:管理费用等 贷:预提费用
票据到了 借:预提费用 贷:库存现金等科目
2015-09-24 08:37:14

预提费用 借:销售费用-运费 贷:其他应付款-预提运费
到发票 借:其他应付款-预提运费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-供应商
2015-07-28 11:11:07

您好, 现在没有预提费用了,一般是暂估,做负数分录 就可以了
2023-11-14 11:58:19

预提费用是负债,借方表示减少,贷方表示增加
2015-09-24 08:53:34

现在已经不需要预提费用了,按照实际发生计入
2020-07-03 17:02:21
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