老师,我们是商贸电子商务企业,由于6月管理费用差12000左右,会计就打算让人家给我们开一张13320的增值税专用运费发票,让我做成6月份的预提费用中,您说合理吗?如果做账6月预提怎么做和7月收到专票又该怎么做帐呢?
沉静的过客
于2015-07-28 10:36 发布 1318次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

预提时 借:管理费用等 贷:预提费用
票据到了 借:预提费用 贷:库存现金等科目
2015-09-24 08:37:14

预提费用 借:销售费用-运费 贷:其他应付款-预提运费
到发票 借:其他应付款-预提运费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-供应商
2015-07-28 11:11:07

您好, 现在没有预提费用了,一般是暂估,做负数分录 就可以了
2023-11-14 11:58:19

预提费用是负债,借方表示减少,贷方表示增加
2015-09-24 08:53:34

现在已经不需要预提费用了,按照实际发生计入
2020-07-03 17:02:21
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