有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

销售固定资产,可以这个月做固定资产清理的账务,以后再销售吗?
答: 固定资产清理,销售分录需要在同一个月做的
老师!销售固定资产账务怎么处理?
答: 销售固定资产的账务处理: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 3、一般清理净损益用到这个科目 A清理完成后,属于生产经营期间正常的处理损失 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 贷资产处置损益
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销售固定资产账务处理
答: 销售固定资产 汽车一辆 我开发票是缴4000多的税 但是按照最新的税率 /1.03*0.02计算 我实际的税额事2900度 中间这部分差额该怎么上帐 求解 谢谢






粤公网安备 44030502000945号



晨曦 追问
2019-07-03 09:48
庄老师 解答
2019-07-03 09:54