送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-03 06:49

你好,把五月那张进项税额转出,再把新的做账认证

Yeah 燕 追问

2019-07-03 08:37

进项税额转出这个分录应该怎么写

暖暖老师 解答

2019-07-03 08:50

借应交税费进项税额转出
贷应交税费进项税额

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相关问题讨论
你好,把五月那张进项税额转出,再把新的做账认证
2019-07-03 06:49:30
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-11-05 16:53:21
您好 这张发票要本月做账 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等
2019-07-31 13:00:29
是的,您的理解是正确的
2020-04-20 15:13:51
您好,发票回来当月不抵扣,不需要到时候抵扣再做,最好是当月就做账处理。如果不做账,要是原材料不够用了,只能暂估入库处理了。
2017-02-20 19:07:59
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