- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,借;管理费用等科目,贷;其他应收款
2019-07-02 16:36:41

你好!消费还是视同销售,计入销售费用
2018-10-24 16:32:33

借:银行存款105000,营业外支出15000贷:应收账款120000
2018-06-21 10:10:45

借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产,
借应收账款
贷固定资产清理
应交税费,应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-08-13 15:30:02

你好,借:其他应收款~社保,贷:应付职工薪酬~社保 冲减国家对企业减免的部分 借:应付职工薪酬~社保 借:管理费用(红色字体)
2020-06-17 11:30:40
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