送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2014-09-07 10:22

你们做收入的时候没开发票吗?开出的发票收回作废冲回原凭证,按现在开的发票重新走账,

晓海老师 解答

2014-09-07 10:22

多余款可以留在预收里,也可以退给对方。

晓海老师 解答

2014-09-07 20:57

你好!如果没有其他问题,请评价,满意的话请给满分,谢谢!

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相关问题讨论
你们做收入的时候没开发票吗?开出的发票收回作废冲回原凭证,按现在开的发票重新走账,
2014-09-07 10:22:20
您好,预付帐款余额和预收帐款不可以对冲,预付账款是资产,预收账款是负债,两者性质不同不可以对冲。要把这两个科目结平,预付账款科目结转到应付账款,预收账款结转到应收账款。比如说预付账款,如果1、预付账款的余额在借方,借 应付账款 贷 预付账款;(表示我企业预付了款项,也就导致我企业应该支付的应付账款会减少)2、预付账款的余额在贷方,借 预付账款 贷 应付账款;预付和预收是指按照合同规定预付的预收的款项,具体结转时间可以看合同规定来。
2018-01-12 10:32:43
借银行贷预收 借预收贷主营业务收入贷销项
2019-09-16 13:49:17
你好,如果应收和应付涉及同一家公司才能互相冲掉,其他不能冲掉的哦
2018-07-10 14:02:39
您好,做无票收入,确认收入就可以
2024-04-15 10:59:43
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