你好老师,我想问下对方开错发票了,但是我们这边当月已经认证抵扣做账了,次月红冲进项税额的时候是直接用进项税额还是用进项税额转出这个科目呢,报税的时候如何调这个数呢,麻烦老师帮忙解答下,谢谢
欢呼的黑裤
于2019-07-01 17:26 发布 1162次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43

你好 你认证抵扣了的话需要做进项税转出 填写附表2 对应栏次做转出就行
2019-07-01 17:28:31

你好,这个饮料买来做什么用的?
2021-10-29 11:26:37

你好,具体的什么业务需要进项转出?
2021-09-22 15:07:00

原来的进项发票是如何做的分录
2021-04-02 10:26:41
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