送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-07-02 16:43

这个是要做进项税转出的

飘逸雪莲 追问

2019-07-02 16:51

进项税转出科目怎么做,这个科目月末要结转余额么?

辜老师 解答

2019-07-02 17:18

要结转的,月末结转到转出未交增值税

飘逸雪莲 追问

2019-07-02 17:35

分录怎么做?

辜老师 解答

2019-07-03 06:10

借,xx费用,负数,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出,应付账款  负数

飘逸雪莲 追问

2019-07-03 09:00

比如3%简易征收的商品,原来2,3月份认证抵扣了,当月做了进项税额转出,比如税额是5;然后开了红字专用发票,税额是1,做进项税额转出,两个数字是相加还是相减?分录各怎么做?

辜老师 解答

2019-07-03 09:38

进项税转出是相加的

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相关问题讨论
你好。意思就是说,原来允许抵扣的进项税额,现在不让你抵扣了,就得做进项税额转出
2021-12-27 11:30:59
转到转出未交增值税就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵税额的话,是不做结转的。 如果月末计算为需要缴纳增值税的情况,是要做结转的。
2020-04-22 16:10:25
你好,进项税额是在期末通过贷方转出,与销蒇部额的差额,转入应交税费——未交增值税 借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-02-02 18:11:19
你好 这个结转到转出未交增值税里面 到时转出未交增值税贷方有金额 再转未交增值税科目去缴纳
2019-09-28 15:40:47
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