送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-07-01 16:47

借:应付职工薪酬4890 贷:银行存款1218.4 其他应付款371.6 其他应收款3300

娄亚娣 追问

2019-07-01 16:58

预领工资我己做过:借:其他应收款3000,贷银行存款3000元。但挪用公款300元没做过其他应收款?请问这300元分录在做其他应收款3300元之前是不是也要做一个分录,怎么做?

小云老师 解答

2019-07-01 17:13

是的,也做其他应收款。

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬4890 贷:银行存款1218.4 其他应付款371.6 其他应收款3300
2019-07-01 16:47:39
一、借:应付职工薪酬——工资 44950+54+3843.24 贷:银行存款 44950+54+3843.24 二、入费用 借:管理费用——工资 44950+54+3843.24 贷:应付职工薪酬——工资 44950+54+3843.24 三、交税时 借:管理费用——税金 54 贷:应交税费——应交个人所得税 54 借:应交税费——应交个人所得税 54 贷:银行存款 54 四、交社保,全部计入社保二级科目处理
2017-08-02 13:17:34
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-05-27 17:41:45
3月若是发放上月工资,发放的时候,借:应付职工薪酬--工资29369,贷:其他应付款-社保(养老)2896.32,其他应付款-社保(医疗)724.08,其他应付款-社保(失业)181.08,贷:银行存款 25567.52。3月分配的时候,借:销售/管理/制造费用-工资 29369,贷:应付职工薪酬-工资。3月计提3月当月的工资,若无大的变动可参考3月的记录,分录为借:销售/管理/制造费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
2020-05-08 14:08:51
您好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 贷:银行存款
2020-07-20 14:21:16
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