请问我公司4月份收到对方的增值税专用发票,且当月就认证了,做了进项税。现在他们说票开错了,要求我们退回,他们重开,请问我们需要在税务局做何处理?怎么做进项税转出?需要打印什么资料?谢谢!
慧慧
于2019-07-01 08:00 发布 1159次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-01 08:01
您好
现在您在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方开具红字发票 然后申报的时候填附表二做进项税额转出处理
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你好,同学。差额征税开普票,全额开了专票,可以进行抵扣。
2021-03-22 14:02:50

您好
现在您在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方开具红字发票 然后申报的时候填附表二做进项税额转出处理
2019-07-01 08:01:48

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

嗯嗯是的,是三个点的
2019-11-24 22:13:01
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慧慧 追问
2019-07-01 08:12
bamboo老师 解答
2019-07-01 08:12