老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

房租几个月没付了,挂在其他应付款,要计提房租税金吗,房东只收租,租赁税金全由公司负担的。
答: 你好,只计提租金就可以的
你好,因为疫情,我把我们房租每月56000计提了,做成了其他应付款,这样可以吗
答: 您好,可以的,然后实际支付时再冲其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
六月份计提失业保险一共870.36元,但是银行扣款870.50元,怎么办?其它应付款应该是9126.92元,现在账上的其他应付款是9127.06
答: 你好,这应该计算过程的尾差造成的,你可以在下次计提的时候,调整计提金额,把差额抹平即可。保险等要以银行扣款为准,调整计提金额









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