老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师,我是一般纳税人,年度汇算清缴中,有一个(首页>税费申报及缴纳>关联业务往来年度报告申报)这个表在汇算清缴还用填报吗
答: 根据企业实际情况,如果与关联企业未发生交易,可以不用申报
一般纳税人零申报要汇算清缴吗
答: 是的,一般纳税人必须按照规定把应纳税额按期汇算清缴,逾期按规定支付滞纳金并被责令补缴,补缴金额不得超过已汇缴税款数额的30%。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有两处经营所得的,是不是平时预缴时减除费用6万元两处都可以扣除,汇算清缴的时候才汇总计算只扣一个6万?如果居民个人取得两处工资,平时的减除费用两个单位预扣的时候都可以扣除(专项附加扣除扣除预扣预缴时只能在一处),纳税人再就两处工资所得汇总申报吗?
答: 你好,费用和专项扣除都只能一边扣除







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一张葱油饼 追问
2019-06-30 17:49
小云老师 解答
2019-06-30 17:51
一张葱油饼 追问
2019-07-01 05:37
小云老师 解答
2019-07-01 09:41