送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-29 17:29

你好 这个是拿来干嘛使用的

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相关问题讨论
抵扣进项税了吗?那你申购的也不相符。
2019-05-29 16:51:11
你好 这个是拿来干嘛使用的
2019-06-29 17:29:13
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:原材料贷:应付账款
2018-03-21 09:16:04
您好。贷方先做原来分录的红字分录,然后再按照您开的正确的再做一遍正确的分录。
2019-10-28 17:29:31
没有,当月的发票一般当月作废就可以了,不需要红冲
2018-10-14 15:00:49
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