- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你说的是附加税吧,这个有2种口径,1按没有减免之前计提,不需要交转营业外收入,2,按减免之后缴纳做账,口径不一样目前
2019-06-28 13:29:32

你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话 冲计提分录就行了
2020-01-07 17:59:47

你好
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-07-26 10:42:34

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-04-15 10:44:44

您好!内账,你可以回去补充计提的
2018-03-01 10:44:35
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