老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

刚开始建账试算不平衡,资产大于负债+所有者权益,怎么调节
答: 不平写未分配利润上面就可以
我刚到一个公司,之前没有建账,7月底盘点建的账,资产一百六十多万,可是负债+所有者权益两百多万,是不是我哪里做错了
答: 您好,这不一定,是不是有的没有盘到,或者是有损的没有体现
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好。我们公司之前没有账,然后需要新建账,以前的很多数据没法查了,然后根据公司的同事给出的数据做出来的期初数据,想根据 资产=负债+所有者权益 产账,但是现在资产5986352 负债是6778748.1、这种没有办法平掉,我要怎么处理?2、所有者权益有负数吗?3、在哪一项可以把这个做平?
答: 1、你可以根据申报到税务局的报表余额建账,这个一般在电子税务局可以查到 2、所有者权益可以是负数








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吴晓慧 追问
2019-06-27 13:00
maize老师 解答
2019-06-27 13:23
吴晓慧 追问
2019-06-27 13:57
maize老师 解答
2019-06-27 14:02