某公司本月应付工资总额为 100000 元,其中生产部 问
借:应付职工薪酬 - 工资 100000 贷:银行存款 100000 借:生产成本 8400 借:管理费用 2800 借:销售费用 2800 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费 14000 答
老师,实务约当的我不会算谢谢老师答疑下看到题目 问
亲,首先有个思路:月初在产品成本和本月生产费用在完工产品和月末在产品之间分配。(因为月初在产品最后都转化为了完工产品和月末在产品) 这两项成本是题目告知的,实务中也是从账面上可以取得的 答
老师,请问我们暂估需要哪些资料做支撑 问
同学你好 这个需要有入库单 答
老师您好,2020年帮员工支付个人社保800,支付工资时 问
你好,同学 可以直接用未分配利润科目 答
这个分录啥意思老师~~ 问
你好,这个就是小规模纳税人减免增值税的意思。 答
公司是小规模公司,只有一个股东,股东就是法人,是2016年成立的,2017年12月份要注销,一直入账都是做工资,一直以来公司的资金都是向股东借款,现在其他应付款-股东有余额8万左右,如果针对注销,这8万如何处理比较好?
答: 将这个其他应付款转实收资本处理。 借:其他应付款 贷:实收资本
小规模企注销前是亏损的,注销时借法人的钱公司没钱偿还,其他应付款有余额如何处理?
答: 您好,其他应付款有余额,转入营业外收入处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是一家小规模超市,换了法人,原先法人账上挂账其他应付款3万,请问这个要处理掉吗?要如何处理呢?谢谢老师
答: 你好,看你这其他应付款是不是欠人的钱,欠的话要还给相关的人呢
Winny钟 追问
2019-06-26 22:55
王雁鸣老师 解答
2019-06-26 22:57
Winny钟 追问
2019-06-26 23:01
Winny钟 追问
2019-06-26 23:03
王雁鸣老师 解答
2019-06-26 23:08
Winny钟 追问
2019-06-26 23:12
王雁鸣老师 解答
2019-06-26 23:13
Winny钟 追问
2019-06-26 23:22
王雁鸣老师 解答
2019-06-26 23:23