送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-26 12:02

你好 那你们合同里面的约定的金额暂估入账 然后按暂估金额的年限来折旧 收到发票冲暂估固定资产成本 然后按实际折旧 之前折旧有差额的不调整 按你发票之后的年限来分摊折旧额即可

九剑 追问

2019-06-26 16:15

这个分录怎么做?

meizi老师 解答

2019-06-26 16:20

借固定资产-暂估  贷银行存款  借管理费用贷累计折旧  后面发票回来 冲借固定资产-暂估 负数 贷银行存款负数  借固定资产进项税 贷银行存款

九剑 追问

2019-06-26 16:30

谢谢

meizi老师 解答

2019-06-26 16:35

嗯不客气 满意请给予平价

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你好 那你们合同里面的约定的金额暂估入账 然后按暂估金额的年限来折旧 收到发票冲暂估固定资产成本 然后按实际折旧 之前折旧有差额的不调整 按你发票之后的年限来分摊折旧额即可
2019-06-26 12:02:28
你好;            已经折旧的话 ;那么你 的意思是多折旧了吗  
2023-01-05 15:05:37
您好,这个是可以的呢
2022-03-22 10:57:58
您好,调整暂估原值和多计提折旧
2022-07-21 06:10:56
好,这个没有规定的,你们单位可以自己规定一个,超过3000或者是2000的都行。
2022-03-07 18:38:28
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