请问一下老师4月份增值税报错了,然后去修了报表 导致款多了扣800多,但是税局说不退税,待5月份一起抵扣,这两个月的账我需要怎么处理呢?5月份要改报表填预缴 800 嘛 然后两个月的分录 分别是什么样的
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于2019-06-25 15:51 发布 513次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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四月份借应交税费-未交增值税贷银存800
未交增值税借方余额表示多交
五月份缴纳,如果缴纳1000,只需要借未交增值税200贷银存
2019-06-25 16:47:50

在外经营地预交税款后,才能发票。你的意思是说,这部分税款是你们代分包交的,对吗?如果是这样,那么你们在分包款,应付账款-分包款中,要扣减这部分,支付给分包方。
2016-08-26 12:47:07

一般纳税人,预缴增值税时,
借:应交税费——应交增值税——已交税金
贷:银行存款
在增值税申报表中,“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。
小规模纳税人,预缴增值税时,
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
在增值税申报表主表中,“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
直至出现贷方余额时,做下列分录缴纳增值税:
借:应交税金—转出未交增值税 新实现的增值税
贷:应交税金—未交增值税 新实现的增值税
缴纳时:
借:应交税金—未交增值税 新实现的增值税
贷:银行存款 新实现的增值税
2018-09-07 15:24:09

从预交增值税转到已交税金
2019-03-13 21:20:19

借:应交税费——预交增值税
贷:银行存款
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
2019-08-01 17:07:49
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