- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-06-25 15:34
你好,冲销X年X月X分录
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你好,冲销X年X月X分录
2019-06-25 15:34:21

你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-05-16 17:23:02

您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2018-06-11 20:35:34

跟做正常销售分录一个,把金额改成负数就可以了
2018-11-29 14:32:18

你好,就是原来蓝字发票对应的负数分录,分录跟之前确认收入一样金额用红字就行了,如果有退货要冲减成本
2022-01-08 12:46:48
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轩雅雪 追问
2019-06-25 15:34
小黎老师 解答
2019-06-25 15:35