老师请问公司有一笔鉴证咨询服务费需要支付给对 问
是的,就是那样做的哈 答
老师,做上月账时员工报销发现有一笔报重复了,多给 问
借:管理费用 借:其他应收款 贷:银行存款 答
你好,老师,我这边有一个中医门诊部,是个人独资企业, 问
同学,你好 这个一般是股权转让,涉及个税 答
请问企业如果招了一位残疾人士(有残疾证的)可以减 问
你好,主要减免残保金 答
老师好,我们是一般纳税人,开给客户专票和 开给客户 问
对我们来说,没有区别的 答

收到材料,凭证未到,月底暂估处理,,会计分录怎么做?答案里还有一个应交税费,明细科目不知道是什么,谢谢解答
答: 你好 暂估入账 借原材料-暂估入库 贷应付账款-暂估或者银行存款
你好老师 在凭证汇总中 应交税费期末余额是负数。本月留底。怎么写会计分录变为0
答: 同学您好,应交税费期末余额是负数。进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
邹老师,接上一个问题。你说做相反分录,那我7月做的记11凭证就是这样的啊,但是是会影响到应交税费-销税 科目本期合计那里的金额数的。这个要怎么解决?
答: 你好,在本期做调整分录,当然会影响本期销项税额,影响本期数是无法避免的

