送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-25 10:53

你好  暂估入账 借原材料-暂估入库 贷应付账款-暂估或者银行存款

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相关问题讨论
你好 暂估入账 借原材料-暂估入库 贷应付账款-暂估或者银行存款
2019-06-25 10:53:32
同学您好,应交税费期末余额是负数。进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2024-01-14 18:47:14
您好 请问是购买方还是销售方
2019-11-27 15:23:29
你好,在本期做调整分录,当然会影响本期销项税额,影响本期数是无法避免的
2019-08-07 14:14:30
都可以,你这个可以直接更正错误也可以冲掉全部重新做
2020-04-09 14:57:30
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