老师进项税额5%加计抵减怎么做账??? 问
一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税 二、缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益。 答
老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原 问
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本 答
老师,第二题,解析里面的。那个计算。3000—(450—30 问
同学,你好 3000净利润是资料三中已知条件。 答
去年暂估服务费,今年没收到票,调增了,账务如何处理 问
只要对补交企业所得税做账务处理 答
老是 这个应该怎么写会计分录? 问
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了 答
老师,老公司向个人借款支付员工工资及正常费用报销,后新公司通过债务代偿协议,代老公司支付了个人借款,那这个分录,新老公司应该怎么做账务处理?
答: 你好 借其他应收款-老公司 贷银行存款
老师,老公司向个人借款支付员工工资及正常费用报销,后新公司通过债务代偿协议,代老公司支付了个人借款,那这个分录,新老公司应该怎么做账务处理?
答: 老:借:其他应付款-个人 贷:其他应付款-新公司 新:借:其他应收款-老公司 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
员工餐费报销:1.出差就餐的餐费怎么做账务处理和分录?2.接待用了的餐费怎么做账务处理和分录?3.员工加班的餐费报销怎么做账务处理和分录?4.员工就餐点的外卖然后报销怎么做账务处理和分录?
答: 1借销售费用或者是管理费用、差旅费, 贷银行 2借销售费用、招待费,贷银行 3借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷银行存款
A0会计学堂-费老师????已认证 追问
2019-06-24 13:35
小云老师 解答
2019-06-24 14:02