老师好,请教个问题,我是3月份报的出口退税,1月10万,2月5万,3月7万。但是在填纳税表出口销售累加的时候只填了3月份的7万数据造成纳税申报表差额15万,请问差额15万怎么去掉啊? 虽然差额好像不要紧,当后面我知道了当期申报就没事。 但是现在数额一直在那里,要怎么处理呢?怎么能消除呢?
ttkx
于2019-06-23 18:25 发布 685次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32

同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00

怎么会有差额15万呢
2019-06-24 01:03:43

你好,这个差额不要紧的
2019-06-23 15:15:34

您好,您是说填增值税申报表吗,以前的申报错了,那就应该去税务局窗口更正申报
2019-06-22 13:25:32
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