送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-23 11:21

借:应收账款  贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税
借:以前年度损益调整 贷:未分配利润

Joy3398 追问

2019-06-23 11:51

这样直接做就可以是吗?

文文老师 解答

2019-06-23 13:34

是的,这样直接做就可以

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相关问题讨论
这样直接做就可以是吗?
2019-06-23 11:51:23
你好!这个如果你确定没有入账,只能补税了
2024-07-25 08:49:45
你好 你这个转到待抵扣里面就可以的 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-应交增值税(待抵扣税金)
2022-06-01 14:57:39
所得税申报少了,增值税金额也申报错了,
2022-05-19 09:16:31
直接补上就可以, 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2019-12-24 17:41:15
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