老师,我们暂估的库存,结转成本了。后来来发票了,怎么冲
Sakura
于2019-06-21 18:50 发布 994次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-21 18:51
科目不变数字是负数冲回就可以
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科目不变数字是负数冲回就可以
2019-06-21 18:51:00

个人理解不用红冲
2015-11-17 16:16:54

你好,是的,你理解的没错。
2020-01-01 17:57:25

来的发票冲对应的暂估金额
收到暂估发票时:
借:材料费用等
贷:应付账款—暂估应付账款
收到发票时:
借:应付账款—暂估应付账款
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应付账款
结转成本跟损益不用红冲
2018-11-07 11:10:10

你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018-03-23 10:10:14
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Sakura 追问
2019-06-21 18:52
maize老师 解答
2019-06-21 18:52