送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-21 14:43

购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,     
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

张宁 追问

2019-06-21 14:51

所以老师,这样做了之后在资产负债表中就不回有留抵的税额了是吧

玲老师 解答

2019-06-21 15:03

这样就是填写报表抵了  没有抵的会留 抵

张宁 追问

2019-06-21 17:55

玲老师,企业购买的金蝶转件,收到的是增值普票,可以全额做管理费用吗?

玲老师 解答

2019-06-21 17:58

普票就是全额计管理费用,贷银行存款。

张宁 追问

2019-06-21 18:05

可以不用做分摊吧?我朋友做了无形资产,然后每个月分摊,这样也可以的吧?

玲老师 解答

2019-06-21 18:22

不用了,现在都是直接记费用,看我上面发你那个分录吗,你就按照那个做。

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