应交增值税账上余额与申报表留抵余额不一致,账上比申报表多0.05,不知道什么原因怎么办这个怎么处理呢?做营业外支出吗?

小可爱呀呀呀啦
于2019-06-20 10:52 发布 1302次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-06-20 10:53
计入营业外支出处理
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计入营业外支出处理
2019-06-20 10:53:49
你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
是对不上,后面汇算清缴是需要做视同销售的,
2020-02-25 11:07:01
上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37
你好 你实际少交了应该是借方应交税费贷方营业外收入 多交了借方营业外支出贷方应交税费 这样做 营业外支出是借方 不应该贷方
2019-01-08 16:00:04
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2019-06-20 10:56
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2019-06-20 10:58