- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-20 10:53
你好 具体业务是什么
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同学 您好
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
2019-01-13 10:30:49

你好 具体业务是什么
2019-06-20 10:53:47

那你的发票是成本发票吗?来了计入成本就可以了,直接借成本贷银行就可以了
2020-01-10 19:48:41

你好,是冲销多计入的费用?
2018-09-21 16:11:19

您好,你需要把发票分门别类,然后根据各个类别入到管理费用或销售费费用的各个明细科目,借管理费用或销售费用带库存现金或银行存款等
2019-04-05 11:14:40
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