送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-20 10:53

你好  具体业务是什么

虚心的皮带 追问

2019-06-20 10:56

就是3月份暂估了一笔费用,这个月回来票子想冲掉,绕后在做一笔正确的分录

虚心的皮带 追问

2019-06-20 10:57

借:管理费用-其他
贷:其他应付款-法人

虚心的皮带 追问

2019-06-20 11:07

老师,看到我的问题了吗

meizi老师 解答

2019-06-20 11:22

你好  你3月是直接做了费用了吗  做了费用你直接把发票附后面即可

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相关问题讨论
同学 您好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2019-01-13 10:30:49
你好 具体业务是什么
2019-06-20 10:53:47
那你的发票是成本发票吗?来了计入成本就可以了,直接借成本贷银行就可以了
2020-01-10 19:48:41
你好,是冲销多计入的费用?
2018-09-21 16:11:19
您好,你需要把发票分门别类,然后根据各个类别入到管理费用或销售费费用的各个明细科目,借管理费用或销售费用带库存现金或银行存款等
2019-04-05 11:14:40
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