2018年11月开出17%税率发票,实际货款是2018年五一之前,收入没有填到未开票收入里,税政说可以改申报,但是9月和12月已经缴税,改申报的话会继续产生留底怎么办?
阡陌红尘。
于2019-06-19 20:16 发布 752次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-06-19 20:23
原来没无票申报的,就要去改原来的报表
相关问题讨论

可以改申报,到时候多退少补
2019-06-20 08:21:18

原来没无票申报的,就要去改原来的报表
2019-06-19 20:23:44

你好 ; 如果是预缴多缴纳的 你可以申请退税的; 但是看税务局 一般是让你们做抵减的
2021-08-30 10:02:45

您好,您应该按照开发票上面的相关税率填写在相应栏次当中。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-03 12:47:35

你好,需要交个税的,按照1.5%左右缴纳。
2021-06-02 13:09:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
阡陌红尘。 追问
2019-06-19 20:30
吴少琴老师 解答
2019-06-19 20:35
阡陌红尘。 追问
2019-06-20 08:04
吴少琴老师 解答
2019-06-20 10:37
阡陌红尘。 追问
2019-06-20 10:44
吴少琴老师 解答
2019-06-20 10:48
阡陌红尘。 追问
2019-06-20 12:17
吴少琴老师 解答
2019-06-20 13:03
阡陌红尘。 追问
2019-06-20 13:03
吴少琴老师 解答
2019-06-20 13:07