老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

老师你好,我们现在需要补交17年所得税税款,金额较大,滞纳金也不少,我想问一下,滞纳金有减免政策吗?或者说滞纳金可以免除吗?
答: 滞纳金不可以免除,没有减免政策
老师你好,我们现在需要补交17年所得税税款,金额较大,滞纳金也不少,我想问一下,滞纳金有减免政策吗?或者说滞纳金可以免除吗?
答: 你好!没有。这个除非是税务局的原因导致少交的。才可以减免。但是他们会说是他们错了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业所得税税负计算计算,应交所得税\不含税销售额。应交所得税是按减除减免后金额,含是减免前金额
答: 你好,同学。 减免后的这里是
减免税额的计算 是不是用报表的利润总额*对应的减免税率所得税的,要是弥补亏损的 减免税额 是用利润总额减去弥补亏损支行的利润计算还是 之前的计算减免应纳税所得额
去年核定是小型微利企业,今年改成查账征收了,年报企业所得税申报表里,之前减免所得税的金额位置为0不可更改了,原来减免的金额在最后一行本期应补所得税额显示,是要补交所得税吗?不是应该从今年开始吗
公司得到了政府的补贴,申报企业所得税的时候,是不是可以填减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010)?






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