老师,给我一个公司先垫钱交社保,月末再计提工资,次月再发工资的分录,我做不平
小车车
于2019-06-19 15:07 发布 871次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-06-19 15:08
你好!借管理费用-社保-公司部分 其他应收款社保个人部分 贷银行存款
然后计提工资借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬
发工资的时候,借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款-社保0个人部分
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你好!借管理费用-社保-公司部分 其他应收款社保个人部分 贷银行存款
然后计提工资借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬
发工资的时候,借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款-社保0个人部分
2019-06-19 15:08:10

你好 那你1.10月补计提9月社保 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 2.10月缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 3. 10月计提工资:借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 4.发放工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 其他应收款-个人部分社保 应交税费-应交个人所得税 5.缴纳个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
2019-11-02 21:01:47

您好同学,这个你交的时候是叫其它应收款然后工资里扣掉这块就好了
2019-11-02 20:41:52

需要的,发放工资时扣回公司垫付的这部分钱。
2018-03-14 16:49:27

借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
2019-06-17 17:45:19
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