老师,加计扣除是怎么操作的,报表上如何填列?比如我上月销项100,进项20,这月应交增值税80,如何加计扣除,报表填什么数字,填在哪张表? 另外,公司股东对去年分红,如何做帐处理?这个税20%在填个税时应选哪项来算税?
julie
于2019-06-19 11:35 发布 694次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-19 11:44
附表四,一般项目加计扣除,本月发生额2,实际抵扣2
借利润分配贷应付利润
借应付利润贷银存
自然人税收系统,股息红利
相关问题讨论

你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
julie 追问
2019-06-19 11:50
郭老师 解答
2019-06-19 11:51
julie 追问
2019-06-19 11:51
郭老师 解答
2019-06-19 11:54