老师好 就是我们酒店还在筹建期 还没营业 然后只有一个对公户 然后我们是一般纳税人 对方给我们开的专票 多开了360元 我要怎么做账呀
慕小暖的小小梦想
于2019-06-19 10:47 发布 753次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-19 10:48
您好
多开的360元 对方开不开具红字发票
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那月底盘点,扣除剩余的食材全部计入管理费用-福利费
2022-03-17 09:05:07

你好,
借;固定资产,
应交税费-应交增值税(进项)
贷;银行存款
2021-11-21 21:13:49

一般纳税人筹建期,发生的餐费,计入长期待摊费用——开办费
2019-06-28 21:10:45

您好!借预付账款-房费 贷现金等。
2017-02-17 16:56:13

你好 你要从筹建期就要开始建账的 7月注册 7月就可以建账或者你8月建账补做7月发生的费用
2019-08-23 09:32:19
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