收到发票,应该是借:管理费用 应交税费-进项税费 贷:银行存款,但当时没有注意是专票,直接把税费也记到管理费用去了,本月应该怎么修正调整呢?
heydoctor
于2019-06-18 15:22 发布 809次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-18 15:22
您好
借:管理费用 借方红字
借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
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是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09

你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

你好,不对的借管理费用贷银行存款这是电费作为管理费用的处理,如果是制造费用,借制造费用,应交增值税进项税,贷银行存款
2019-04-29 22:07:43
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