送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-18 15:03

你好,视同自己缴纳做费用或者成本

Aban 追问

2019-06-18 15:07

老师分录怎么做呢

暖暖老师 解答

2019-06-18 15:08

借管理费用
销售费用-社保
生产成本
贷应付职工薪酬-社保
借应付职工薪酬-社保
贷银行存款

Aban 追问

2019-06-18 15:13

感觉这样做不合适吧,社保公积金不用明细的分出来吗比如医疗,养老

暖暖老师 解答

2019-06-18 15:14

你单独列示出来更好

Aban 追问

2019-06-18 15:18

社保为什么要列在销售费用里 管理费用不可以吗

暖暖老师 解答

2019-06-18 15:19

不同的人员不一样啊,管理人员,销售人员,车间

Aban 追问

2019-06-18 15:40

还有用个人和单位分开记吗 扣的社保

暖暖老师 解答

2019-06-18 15:40

需要的饿,社保的单子上写着分别

上传图片  
相关问题讨论
你好,视同自己缴纳做费用或者成本
2019-06-18 15:03:08
你好,开给你企业可以开,给个人不行。
2021-11-01 17:12:15
你好,对方不开具发票,做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理  
2021-05-07 21:10:24
同学你好 按照实际业务来做 计入无形资产
2022-01-12 10:11:38
供货方代你支付的一个协议
2016-04-28 16:18:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 年度资产负债表怎么做

    年度资产负债表就是12月的资产负债表

  • 老师我司委托A公司对B公司进行股权收购,对B公司收

    除非法人放弃债权,否则继续还是需要归还的

  • 老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到

    红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可

  • 注册资金100万。要交多少钱印花税,

    你好,按万分之2.5交,交250元

  • 老师,下午好!深圳一般纳税人25年12月开具建筑发票2

    简易征收项目对应的进项税额不得抵扣,290 万劳务发票进项即使勾选也需全部转出,不能留抵,更不能部分抵扣。 若发票同时用于简易和一般计税项目,按销售额比例计算不得抵扣进项并转出,可抵扣部分勾选后超销项可留抵。 操作要点:先区分发票用途,简易项目进项全转出;兼用项目按比例转出,剩余合规进项可留抵或申请退税

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...