送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-18 14:32

5.5号打款:借应收款贷银行存款   5.17    借原材料   进项税  贷应收款

周啊吖 追问

2019-06-18 14:34

老师,是我们给人家预付款

朴老师 解答

2019-06-18 14:34

我知道,预付款可以做成预付账款也可以做成应收账款,一个客户或者供应商就用一个往来科目核算就可以了

周啊吖 追问

2019-06-18 14:36

我看以前的会计她只做了一个分录借:应付账款 财务费用,贷银行存款,这样对吗?

朴老师 解答

2019-06-18 14:40

用应付款核算的话也是正确的

周啊吖 追问

2019-06-18 14:41

只做一个分录这样可以吗?

朴老师 解答

2019-06-18 15:05

按我说的做吧,我看你是新手,你先做容易懂的吧

周啊吖 追问

2019-06-18 15:06

好的,谢谢老师,我觉得我按照以前会计那样做不太规范,我还是按照你说的做吧

朴老师 解答

2019-06-18 15:35

嗯,满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
5.5号打款:借应收款贷银行存款 5.17 借原材料 进项税 贷应收款
2019-06-18 14:32:18
您好 请问卖货的时候开具了发票么
2020-07-31 09:41:36
你好,你们需要分开货款和运费,因为发票名称俩单位,很难对的上
2019-06-13 10:35:26
你可以在五月份做购入销售的分录,不提前做后期不用调整了
2019-05-24 14:04:51
这个的话 对于许多企业 选择月末做账 这样的话 借:原材料 应交税费 贷:银行存款 一笔就可以了
2020-05-20 16:19:28
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