老师,上月有未开票收入,已经确认收入交税,本月开票,账务上要做处理吗?直接把本月开的票放到5月账务后边就行了吗?
阿扎
于2019-06-18 10:17 发布 1025次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-18 10:18
可以直接把发票贴之前凭证后面就可以
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可以直接把发票贴之前凭证后面就可以
2019-06-18 10:18:45

你好,可以
2017-01-17 11:03:16

借发出商品贷库存商品,你这个确认收入交税,借应收贷主营业务收入应交增值税,借主营业务成本贷发出商品,后面开发票这个直接贴凭证后面,有差额就科目不变数值是负数冲掉按发票重新做收入
2020-06-01 16:21:07

同学这个金额当时不确认,要记为应收账款,应付账款里面去同学。
以前的只能找出没确认的收入现在给确认了就好了,但是要查一次账很细的查
2019-09-18 14:19:15

要确认收入就需要交税的。
2018-01-09 11:25:20
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阿扎 追问
2019-06-18 10:26
maize老师 解答
2019-06-18 11:14