送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-17 12:50

你好 是的 需要后面再设置一个暂估明细  这个是因为没发票 你先暂估就行

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相关问题讨论
你好 是的 需要后面再设置一个暂估明细 这个是因为没发票 你先暂估就行
2019-06-17 12:50:43
借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
2020-11-09 09:18:40
你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26
您好 暂估入库 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
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