每月购进原材料时,发票未到,暂估入库,假设原材料11700,暂估的时候做分录,借:原材料11700,贷:应付账款11700,对吗?下月发票到了之后冲暂估借:原材料-11700 贷:应付账款-11700,然后再借:原材料10000 应交税金1700 贷应付账11700对吗

绣子
于2017-10-26 10:05 发布 899次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-26 10:05
您好!是的。就是这样的。
相关问题讨论
您好!是的。就是这样的。
2017-10-26 10:05:45
不违背的,可以的
2018-03-20 10:48:20
你的分录做的是正确的,因为冲销暂估,按发票做账的数据没有做平呢?
同时 借:11700 原材料 1700 进项税 -1700材料成本差异 贷 :银行存款11700
借方只有10000元,贷方是11700元
2018-03-15 12:05:53
您好!是的。
2017-04-15 10:29:13
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
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绣子 追问
2017-10-26 10:07
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2017-10-26 10:12