老师:17年预付2万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款5万,收到专票7万,我这样做分录对吗?但我这样做,利润表没体现到未分配利润啊?

芷嫣
于2019-06-17 11:14 发布 685次浏览

- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
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那我报表里面的未分配利润-净利润就不为0,差个5万啊,这种没影响吗?我报表里面就只是填了货币资金,实收资本,管理费用这三栏,对吗老师
2019-01-15 11:21:16
其他的都是对的,只是确认发票的那个分录错啦,把以前年度损益改成管理费用就好了
2019-06-17 11:34:38
社保汇算清缴
2017-09-15 15:46:27
同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-04-04 17:00:15
借本年利润到管理费用
2021-02-23 21:47:10
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