老师:17年预付2万当时没收到发票,做账时借管理费用,贷银行存款。现在付尾款5万,收到专票7万,我这样做分录对吗?但我这样做,利润表没体现到未分配利润啊?
芷嫣
于2019-06-17 11:14 发布 644次浏览

- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好,开办费5万还没开始营业可以不用结转损益,开始营业时一次转入损益。
2019-01-15 11:17:58

其他的都是对的,只是确认发票的那个分录错啦,把以前年度损益改成管理费用就好了
2019-06-17 11:34:38

你好,是不是补计提了五险一金
2017-09-15 15:45:18

同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-04-04 17:00:15

借本年利润到管理费用
2021-02-23 21:47:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息