送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-06-15 16:38

您好,2月借:应收账款,贷;递延收益,应交税费-应交增值税(销项)(如果有的话),3月借;银行存款,贷:应收账款。

~姗 追问

2019-06-15 16:40

那我用这笔款购买固定设备,怎么做分录,递延收益贷方一直有余额怎么结转掉

王雁鸣老师 解答

2019-06-15 16:42

您好,麻烦参考以下处理方法。
您好,使用专项收支来过渡,比如项目为良种基地建设,与政府签订合同总预算700万元,市财委会拨款300万元,其中材料费200万元,劳务费100万元,自筹资金400万元,基础建设300万元,购买设备100万元。则收到政府拨款时,根据银行回单,合同预算,借:银行存款,300万元,贷:递延收益-良种基地建设,300万元。同时,借;专项收支-专项收支来源-良种基地建设-市财委会,300万元,专项收支-专项收支来源-良种基地建设-自有资金,400万元,贷:专项收支-良种基地建设-材料费-市财委会,200万元,专项收支-良种基地建设-劳务费-市财委会,100万元,专项收支-良种基地建设-基础建设-自有资金,300万元,专项收支-良种基地建设-设备费-自有资金,100万元,等实际支出材料费20万元时,借;原材料或者工程物资等科目,20万元,贷;银行存款,20万元,同时,借;专项收支-良种基地建设-材料费-市财委会,20万元,贷;专项收支-专项收支来源-良种基地建设-市财委会,20万元,自有资金购买设备50万元,借;固定资产,50万元,贷;银行存款,50万元,同时,借;专项收支-良种基地建设-设备费-自有资金,50万元,贷:专项收支-专项收支来源-良种基地建设-自有资金,50万元,假设本季未项目就发生这两笔支出,可以结转政府支出,自有资金支出不处理,则借:递延收益,20万元,贷;营业外收入,或者其他收益,20万元。

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您好,2月借:应收账款,贷;递延收益,应交税费-应交增值税(销项)(如果有的话),3月借;银行存款,贷:应收账款。
2019-06-15 16:38:12
同学,你好,可以开特许经营费
2020-03-24 13:57:28
你好! 可以开不征税收入的发票
2019-12-17 10:32:01
借;银行存款 贷;预收账款
2017-05-10 11:23:40
你好 借方应收账款 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-01-09 14:23:10
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