- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-14 13:45
您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
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对的同学,是这样的
2022-04-14 16:57:53
你好,当月全部的镜像。
2022-04-13 18:22:21
您好!你可以直接追问之前的老师啊。应该按发票上的税额来抵扣
2022-06-09 11:26:12
附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额里面填写借应交税费增值税加计扣除在营业外收入
抵扣
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-11 20:13:00
借应交税费、增值税加计扣除
贷、营业外收入
借应交税费、未交增值税
贷、应交税费增值税加计扣除。
2022-03-02 15:17:14
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浅浅 追问
2019-06-14 13:50
bamboo老师 解答
2019-06-14 13:56