送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-06-13 22:15

你好,按照开票收入一样做,做无票收入,你是小规模还是一般

灿若星辰 追问

2019-06-13 22:17

一般纳税人,就是有个疑问,这种收入可不可以推迟做收入呢?如果考虑到交税?推迟做收入的话,已经收到销售款了,暂时不做收入,那这个分录应该怎么写

蝴蝶老师 解答

2019-06-13 23:08

你好,你不做收入的话,结转成本之后,库存能对的起来吗

灿若星辰 追问

2019-06-14 14:18

供应商给我们发货,供应商也没开票

蝴蝶老师 解答

2019-06-14 14:42

明白了,那你入库就不入了?没开票但是你实际是有库存的

灿若星辰 追问

2019-06-14 14:45

对,但入库的商品发票供应商还没给开

蝴蝶老师 解答

2019-06-14 14:52

你好,那以后还开吗?如果不开了,你销售的就不能做凭证,因为想隐藏这部分收入,外账是不能体现的

灿若星辰 追问

2019-06-14 15:07

以后会开的

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相关问题讨论
你好,按照开票收入一样做,做无票收入,你是小规模还是一般
2019-06-13 22:15:38
您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。
2019-12-06 15:46:15
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。开具发票后先冲原来的分录,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。再根据发票做账,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-06-30 16:14:49
你好,与开票一样确认收入的,借:应收账款 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-26 15:29:31
您好,冲红之前做未开票收入的分录,然后按开发票的金额正常做收入。 比如未开票收入106,后来又开票120 借应收账款106,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)6 后来又开票时, 借应收账款-106,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-6 借应收账款120,贷主营业务收入113.21,应交税费-应交增值税(销项税额)6.79
2020-07-17 23:03:15
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