老师,您好,我想问下,我们是零售行业,很多消费者不要求开发票的,那对于这部分收入是做未开票收入纳税吗?这种收入一般分录怎么做?
灿若星辰
于2019-06-13 22:14 发布 2856次浏览
- 送心意
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
2019-06-13 22:15
你好,按照开票收入一样做,做无票收入,你是小规模还是一般
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你好,按照开票收入一样做,做无票收入,你是小规模还是一般
2019-06-13 22:15:38

您好!建议你开发票的时候确认,不然你税上到时候不好处理。
2019-12-06 15:46:15

您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。开具发票后先冲原来的分录,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。再根据发票做账,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-06-30 16:14:49

你好,与开票一样确认收入的,借:应收账款 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-26 15:29:31

您好,冲红之前做未开票收入的分录,然后按开发票的金额正常做收入。
比如未开票收入106,后来又开票120
借应收账款106,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)6
后来又开票时,
借应收账款-106,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-6
借应收账款120,贷主营业务收入113.21,应交税费-应交增值税(销项税额)6.79
2020-07-17 23:03:15
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