老师,当月不开发票 但是我要提前确认收入,这个会计分录 (摘要:销售材料给**公司 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---销项税)这么做对吗?

会计学堂辅导老师
于2019-06-13 11:00 发布 853次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-13 11:01
实际 销售了 这样写是对的
相关问题讨论
实际 销售了 这样写是对的
2019-06-13 11:01:29
你好,正确的会计处理 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
次月申报未达起征点免税时 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入(新科目 其他收益)
2018-11-16 09:28:00
一般情况下实际是这样处理。但是按正规确认收入成本的方法是完工百分比法。
2018-08-28 10:39:53
你好,同学,之前收到的全是对方支付的预付账款吗?全部收到时,货款和之前的预收账款刚好相符?
2019-01-15 10:52:12
之前没有开发票的话可以
2019-01-15 11:33:24
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