用友软件,应收账款系统结账时,按完下一步,完成那是恢色,里面项有否,以前月份都让结了,不知道什么原因这次不上结

会计人
于2019-06-13 09:45 发布 728次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你结转了吗?该结转的都要结转才行
2019-06-13 10:25:52
1、你可以按提示结转工资模块上年度数据
2、如果不是必须的话,你可以屏蔽工资模块
2019-12-26 12:49:56
是的,您可以在登录时选择2023年1月的时间,然后按照上面的操作流程进行凭证录入。
2023-02-20 15:46:21
你好
可以的,分三种情况决定。
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。
2022-04-07 17:14:01
同学你好,用今年年初数和去年年末数比一下看差在哪里
2022-05-26 21:03:04
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