送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-04 13:16

你好,录完凭证结转成本,该计提的计提,然后结转损益,过账,结账,出报表,打印凭证保存。

訾轩飞儿 追问

2017-07-04 13:21

那怎样才知道录的凭证对不对?还有出纳也没结账,你看下我给你发的图片,应该怎么操作?我是从来没做过会计的,这是第一次,所以六月的账还没弄好

吴月柳 解答

2017-07-04 13:35

结账前要拿各部门的数据来对,也就是要账账相符,账实相符才行。

訾轩飞儿 追问

2017-07-04 14:08

听不懂

吴月柳 解答

2017-07-04 18:32

比较库存,你需要与仓管的账对,现金你需要与出纳对等等

訾轩飞儿 追问

2017-07-04 20:33

老师,我的收入还没录,我不会

吴月柳 解答

2017-07-04 22:48

借:应收账款  贷:主营业务收入

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相关问题讨论
先过账-结转损益-过账-结账
2024-04-12 15:45:08
那很好,12月份凭证全部录完,本月损益也结转生成凭证了,那接下来您需要做的就是检查各位录入的凭证和账簿数据是否准确正确。然后再进行核算,与上一年度的总账损益表比较,确定本年度的实际收入支出情况,并与税收法规进行对比,以确保报税准确性。最后,根据财务软件的报表模板,导出财务报表,并存档、归档便可完成年结的流程。
2023-03-27 10:30:58
您好,这些全部完成的话,看下本年利润结转了吗,没有其它问题就可以结账、备份、生成报表了
2022-01-03 18:28:50
同学你好,是这个顺序
2021-07-06 15:06:50
您好 金蝶KIS标准版做完结转本年利润的会计分录,过账了就可以了 是的
2022-01-11 15:18:19
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