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訾轩飞儿
于2017-07-04 13:14 发布 2555次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-04 13:16
你好,录完凭证结转成本,该计提的计提,然后结转损益,过账,结账,出报表,打印凭证保存。
訾轩飞儿 追问
2017-07-04 13:21
那怎样才知道录的凭证对不对?还有出纳也没结账,你看下我给你发的图片,应该怎么操作?我是从来没做过会计的,这是第一次,所以六月的账还没弄好
吴月柳 解答
2017-07-04 13:35
结账前要拿各部门的数据来对,也就是要账账相符,账实相符才行。
2017-07-04 14:08
听不懂
2017-07-04 18:32
比较库存,你需要与仓管的账对,现金你需要与出纳对等等
2017-07-04 20:33
老师,我的收入还没录,我不会
2017-07-04 22:48
借:应收账款 贷:主营业务收入
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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